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  6月25日消息,国美零售近日发布发布关于更换审计师的进一步公告。公告称,根据目前审计进度,公司预计将在20…

  6月25日消息,国美零售近日发布发布关于更换审计师的进一步公告。公告称,根据目前审计进度,公司预计将在2023年7月中旬或之前发布集团2022财年经审计的财务业绩。

  截取国美零售关于更换审计师的进一步公告

  4月21日,国美零售发布公告称,信永中和(香港)会计师事务所有限公司(以下简称“信永中和”)已辞任公司审计师职务,自2023年4月21日起生效。辞职原因是信永中和尚未收到某些信息。完成所有银行保函、预付款项、应收关联方账款及其他应收款、存货、本集团持续经营、非流动资产评估及法律诉讼相关的审计程序。信永中和认为,无法确定任何必要的额外审计工作和所需的时间框架,无法合理评估完成2022财年审计的具体时间表。

  同时,国美零售董事会公告称,经考虑公司审计委员会的建议,决定聘任开原信德会计师事务所有限公司(以下简称“开原信德”)为公司新任审计师。验收手续的完成,填补了信永中和辞职后的空白。临时空缺将保留至公司下届年度股东大会结束为止。

  截取国美零售变更审计师公告

  在关于更换审计师的进一步公告中,国美零售指出,开元信德将履行相应的审计程序,以解决未完成的事项。

  出具银行确认函;并跟进信永中和此前提出的未结银行确认函的答复。

  审核相关合同、发票及其他证明文件;与管理层讨论以了解相关交易的商业理由,并对相关供应商和客户进行访谈;审查独立评估师的预期信用损失评估;应收账款或往来账款的后续结算情况以及预付资金的后续退款或使用情况。

  截取国美零售关于更换审计师的进一步公告

  获取显示每个商店/仓库状况的存货清单,并获取扣押存货的完整清单并进行相应的会计处理,包括评估存货的可变现净值;对已关闭的实体商店和仓库实施分析程序;了解与业主就关店或扣押库存达成的相应和解协议,必要时取得相关合同;进行新一轮盘点;进行实物检查和分析;定制审计程序并审计期初余额;向管理层获取期初存货的滚动数据,并对滚动数据进行测试。

  从管理层获取本集团最新的未来现金流量预测及相关证明文件;并按照香港审计准则第1号披露的规定执行相应的审计程序。从管理层获取独立估值师的估值报告;并执行相应的审计程序来评估本集团的商誉和某些物业的减值评估。

  对诉讼进行互联网和诉讼检索;向律师发出法律信件;采访集团内部法律专家;并进行相应的审计程序,以评估规定的充分性和披露的充分性。

  截取国美零售关于更换审计师的进一步公告

  截至6月23日,国美零售董事会包括执行董事邹晓春、黄秀红;非执行董事张大中、董晓红;独立非执行董事李刚伟、刘宏宇、王高。

关于作者: 上海财经日报

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